Описание "Бизнес-план службы доставки (с финансовой моделью)"
Бизнес-план службы доставки является планом создания предприятия, которое специализируется на услугах внутригородской доставки всех типов: доставки грузов и корреспонденции, готовых блюд, цветов, лекарств, продуктов питания и др. Предприятие является посредником, которое связывает конечного клиента и производителя (продавца). Не только доставляет продукт, но и помогает выбрать лучшее среди разнообразия предложений.
Проект может рассматриваться в качестве типового. Данная концепция подойдет для универсальной и узкоспециализированной службы внутригородской доставки для города с численностью жителей от 200 тыс. чел. Для уменьшения инвестиционной суммы возможно использование транспортных средств с пробегом.
Проект может быть интересен:
предпринимателям, имеющим собственные легковые автомобили,
предприятиям общественного питания,
интернет-магазинам,
проект может представлять интерес для предпринимателей, желающих организовать предприятие, оказывающее услуги доставки
Ключевые характеристики проекта:
Размер инвестиций проекта –6 844,0 тыс. руб.;
Срок окупаемости проекта –2,8 года;
Горизонт планирования - 12 лет;
Продукт проекта: услуги доставки товаров и корреспонденции, цветов, лекарств, продуктов питания, готовых блюд и прочего
Площадь офиса – 24 кв.м., площадь гаража – 60 кв.м.
Персонал - 15 человек;
График работы – круглосуточно, без выходных
Конкурентные преимущества проекта:
Минимальная сумма инвестиций
Высокая внутренняя норма доходности (60,3%)
Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить анализ инвестиционной и финансовой эффективности проекта, а также провести анализ чувствительности основных параметров проекта.
Также реализован автоматизированный расчет параметров проекта в зависимости от заданного ассортимента изделий.
Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:
- Объем инвестиций,
- Объем площадей и стоимость арендной платы,
- Основные затраты,
- Налогообложение,
- Персонал и ФОТ,
- и другие…
Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежей и других показателей.
Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:
- Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс),
- Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности,
- Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.),
- Анализ чувствительности.
В бизнес-плане использованы материалы:
- открытых источников,
- отраслевых изданий,
- публикаций отраслевых экспертов,
- аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов,
- отраслевых интернет-форумов,
- прайс-листы потенциальных конкурентов
При проведении исследования применялись следующие методы: кабинетное маркетинговое исследование, SWOT-анализ, конкурентный анализ, ценовой анализ, прогнозирование, группировка.
Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных организаций, таких как UNIDO и TACIS.
Объем работы: 87 стр.
Графический материал:
Рисунки и диаграммы 40
Таблицы – 27
1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ДОСТАВКИ
2.1. Характеристика рынка услуг доставки
2.2. Объем и динамика платных услуг населению
2.3. Объем и динамика грузоперевозок в РФ
2.4. Анализ рынка услуг экспресс-доставки доставки
2.5. Тенденции и потребительские предпочтения рынка доставки готовых блюд
2.6. Сферы, влияющие на формирование спроса на услуги доставки готовых блюд
2.7 Динамика рынка служб доставки цветов и подарков
2.8 Конкурентный анализ
2.9 Оценка потребительского спроса
2.10. Государственное регулирование и государственная поддержка развития транспорта РФ
2.10.1. Государственное регулирование взаимоотношений в сфере автомобильного транспорта
2.10.2. Государственная поддержка развития транспорта
2.11. Поддержка малого и среднего предпринимательства
3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1.Маркетинговая стратегия
3.2.Бизнес-модель предприятия
3.3.Ассортиментная и ценовая политика
3.4.Комплекс продвижения
3.5. SWOT-анализ проекта
4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
4.1.Географическое размещение предприятия
4.2.Нормативно-правовая база, регулирующая работу предприятия
4.3. реализации проекта
4.4.Организационная структура и штатное расписание
4.5. Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта
5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1 Характеристика производственного процесса
5.2. Характеристики подвижного состава
5.3. Затраты предприятия
6.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1.Основные допущения финансового плана
6.2 Финансирование проекта
6.3.Анализ продаж
6.4. Анализ структуры затрат
6.5. Анализ структуры налоговых платежей
6.6. Анализ обслуживания кредита
6.7. Финансовые результаты проекта
6.8. Отчет о движении денежных средств
6.9. Расчет ставки дисконтирования
6.10. Показатели инвестиционной эффективности
6.11. Анализ чувствительности
6.12. Выводы о целесообразности реализации проекта
7 АНАЛИЗ РИСКОВ
7.1 Описание и способы минимизации рисков
7.2 Профиль риска проекта
Приложения "Бизнес-план службы доставки (с финансовой моделью)"
Финансовая модель в Excel
Иллюстрации "Бизнес-план службы доставки (с финансовой моделью)"
1. Направления услуг доставки
2. Индекс физического объема платных услуг населению за 2002—2011 гг., % к предыдущему году
3. Объем платных услуг на душу населения за 2002-2011 гг., тыс. руб.
4. Динамика объема перевозки грузов в РФ, 2000-2011 гг.
5. Объем перевозки грузов в РФ в 1 кв. 2013 г., млн т.
6. Динамика грузооборота РФ, 2000-2011 г.
7. Тенденции рынка экспресс-доставки грузов и корреспонденции
8. Структура рынка доставки готовых блюд
9. Оборот общественного питания РФ за 2000-2012 гг., млрд руб.
10. Структура кафе и ресторанов РФ по типам предприятий, 2012 г.
11. Перспективы рынка доставки готовых блюд
12. Структура производства России срезанных цветов
13. Основные группы конкурентов службы доставки
14. Весовой коэффициент поисковых запросов «доставка по ***название города***» на 1000 чел. для г. Москвы и г. Томска за 2012-2013 гг.
Рис 15. Динамика ежемесячного количества поисковых запросов «доставка по Томску» за период июнь 2012-май 2013 гг., тыс.
16. Динамика количества ежемесячных конкретизированных интернет-запросов жителей г. Томска за период июнь 2011-май 2013 гг.
17. Модель конкурентоспособной транспортной системы
18. Финансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог на 2010-2030гг.
19. Финансирование развития автомобильного транспорта на 2010-2030гг.
20. Направления поддержки МСП в РФ
21. Конкурентные преимущества проекта
22. Структура основных и дополнительных услуг предприятия доставки
23. Ассортимент услуг универсальной службы доставки
24. продвижения услуг предприятия на рынок
25. Структура затрат на маркетинг и рекламу в первый год реализации проекта
26. Организационная структура предприятия
27. основного производственного процесса услуг доставки
28. Скутер Viper Volkano 150
29. Автомобиль Peugeot Access 1.6 л 90 л.с. МКПП5 Partner Tepee
30. Структура финансирования проекта
31. Динамика продаж за период 2014-2025гг.
32 Структура затрат предприятия на 12-й месяц реализации проекта
33 Структура выплаченных налогов и отчислений проекта в 2016 г.
34. обслуживания кредита 2014-2025гг.
35. Динамика финансовых результатов проекта 2014-2025гг.
36. Показатели рентабельности проекта
37. Денежные потоки проекта
38. Динамика окупаемости проекта
39. Анализ чувствительности проекта
40. Карта рисков проекта
Таблицы
1. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения жителей России
2. Карта конкурентного анализа
3. Карта ценового анализа
4. Ориентиры федеральной программы «Транспортная стратегия РФ до 2030г.»
5. Значения индикаторов реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года
6. Стоимость перевозки грузов предприятием
7. Бюджет на проведение интернет-рекламы
8. Бюджет печатной рекламы службы доставки
9. Развитие рекламного рынка России за 2012 год
10. Бюджет имиджевой рекламы
11. SWOT-анализ проекта
12. Расчет затрат на арендную плату
13. Этапы и сроки реализации проекта
14. Штатное расписание
15. Стоимость передачи функций неосновных специалистов на аутсорсинг
16. Налогообложение предприятия
17. Затраты на приобретение мебели и офисной техники
18. Технические характеристики скутера
19. Технические характеристики автомобиля
20. Ежемесячные затраты на топливо
21. Затраты, связанные с эксплуатацией транспортных средств
22. Структура ежемесячных материальных затрат
23. Инвестиции по категориям
24. Динамика продаж за 2014-2015гг.
25. Расчет ставки дисконтирования
26. Основные показатели инвестиционной эффективности
27. Карта рисков проекта